Orden de Compra. Nº2324-1284-SE23 "ADQUISICION DE 150 COLCHONES Y 300 FRAZADAS DE 1 PLAZA, PARA ENTREGA COMO AYUDA SOCIAL ANTE EMERGENCIAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA/ DIDECO- SUBDIRECCION PROTECCION SOCIAL, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1284-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 150 COLCHONES Y 300 FRAZADAS DE 1 PLAZA, PARA ENTREGA COMO AYUDA SOCIAL ANTE EMERGENCIAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA/ DIDECO- SUBDIRECCION PROTECCION SOCIAL, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-261-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.001.04.01.001.- del sistema CDP N°1370.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1566302,520801
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Manuel
Razón Social WIDAD SAID VARGAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.220.954-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victor Manuel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121502
Colchones de espuma150UnidadCOLCHONES DE ESPUMA DE UNA PLAZACOLCHONES DE ESPUMA DE UNA PLAZA $ 41.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.277.350 $ 6.277.311
52121508
Mantas o frazadas300UnidadFRAZADAS DE UNA PLAZAFRAZADAS DE UNA PLAZA $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.966.500 $ 1.966.387
Total Neto $ 8.243.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.566.303
TOTAL OC $ 9.810.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.