Orden de Compra. Nº2324-133-SE24 "PLAN MANTENCION ESTADIO BICENTENARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-133-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2024
Nombre de la Orden de Compra PLAN MANTENCION ESTADIO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-489-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 950000
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NICOLAS JEREZ OBREQUE
Razón Social NICOLÁS HERNÁN JEREZ OBREQUE
R.U.T. 6.987.424-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NICOLAS JEREZ OBREQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101605
Servicios electromecánicos3UnidadMantención a planta de agua potable VALOR NETO (SERVICIO AÑO 2023)Mantención a planta de agua potable VALOR NETO $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
81101605
Servicios electromecánicos1UnidadMantención a sistema de grupo electrógeno VALOR NETO (SERVICIO AÑO 2023)Mantención a sistema de grupo electrógeno VALOR NETO $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
81101605
Servicios electromecánicos1UnidadMantención sistema agua caliente sanitaria (1 caldera a gas) VALOR NETO (SERVICIO AÑO 2023)Mantención sistema agua caliente sanitaria (1 caldera a gas) VALOR NETO $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 5.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 950.000
TOTAL OC $ 5.950.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.