Orden de Compra. Nº2324-1362-SE23 "MOBILIARIO DEPENDENCIAS DIRECCION DE TURISMO, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-277-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1362-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO DEPENDENCIAS DIRECCION DE TURISMO, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-277-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-277-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.04.01.01.001.- del sistema CDP N°212.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 493999,05
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAYRON ANTONIO CASTRO CARDENAS
Razón Social BAYRON ANTONIO CASTRO CÁRDENAS
R.U.T. 18.368.988-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BAYRON ANTONIO CASTRO CARDENAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios5UnidadESCRITORIOS FORMA L DE 1.50 MTS DE LARGO SEGUN TTR ADJUNTOEscritorio en L $ 220.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.455 $ 1.100.455
56101504
Sillas5UnidadSILLAS EJECUTIVA CON CABECERO SEGUN TTR ADJUNTOSilla escritorio ergonómica $ 125.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.955 $ 628.955
56121701
Estantes5UnidadCAJONERAS MELAMINA PERAL SEGUN TTR ADJUNTOCajonera móvil $ 24.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.655 $ 124.655
56101502
Sofás2UnidadSOFAS PARA ESPERA VISITA SEGUN TTR ADJUNTO. CONTACTO PARA ENTREGA: PAOLA URIBE, AL FONO: 65-2332519, DIRECCION: ILLAPEL N°137, DIRECCION DE TURISMO.Sofá 2 cuerpos negro $ 372.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.930 $ 745.930
Total Neto $ 2.599.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 493.999
TOTAL OC $ 3.093.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.