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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-1422-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
18-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO INTERNO DE BODEGA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-134-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
281038,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OFIMASTER LTDA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA
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R.U.T. |
78.307.160-6 |
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Sucursal |
OFIMASTER LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12181501
| Ceras sintéticas | 10 | Bidón | | CERA VIRGINIA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA SUPER PLASTICA (PRESENTACION ENVASE 5 LTS.) VIRGINIA O SIMILAR |
$ 7.475,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.750
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$ 74.750
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46181504
| Guantes protectores | 20 | Caja | | GUANTES NITRILO DESECHABLE QUIRURGICO (TALLA M-L-XL ENVASE DE 100 UNID. C/U) |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 400 | Unidad | | LIMPIADOR PARA PISO AROM 900 ML. VIRGINIA O SIMILAR |
$ 820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 328.000
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$ 328.000
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12161902
| Detergentes surfactantes | 120 | Unidad | | LIMPIADOR EN CREMA 750 GRS. CIF O SIMILAR |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 400 | Unidad | | DESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC X UNIDAD IGIENIX O SIMILAR |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 120 | Unidad | | LIMPIAVIDRIOS POR FRASCO 250 CC BRIMAX O SIMILAR |
$ 455,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.600
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$ 54.600
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 300 | Unidad | | PASTILLAS PARA ESTANQUE IGIENIX 48 GRS. |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.000
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$ 285.000
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14111703
| Toallas de papel | 240 | Pack | | TOALLAS DESECHABLES DE 12 MTS. POR ROLLO (PACK DE 3 ROLLOS) SCOTT |
$ 720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.800
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$ 172.800
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Total Neto
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$ 1.479.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 281.038
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$ 1.760.188
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.