Orden de Compra. Nº2324-1422-SE18 "MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO INTERNO DE BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1422-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-04-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO INTERNO DE BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-134-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 281038,5
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA
R.U.T. 78.307.160-6
Sucursal OFIMASTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas10Bidón CERA VIRGINIA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA SUPER PLASTICA (PRESENTACION ENVASE 5 LTS.) VIRGINIA O SIMILAR $ 7.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.750 $ 74.750
46181504
Guantes protectores20Caja GUANTES NITRILO DESECHABLE QUIRURGICO (TALLA M-L-XL ENVASE DE 100 UNID. C/U) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131803
Desinfectantes domésticos400Unidad LIMPIADOR PARA PISO AROM 900 ML. VIRGINIA O SIMILAR $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.000 $ 328.000
12161902
Detergentes surfactantes120Unidad LIMPIADOR EN CREMA 750 GRS. CIF O SIMILAR $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
47131803
Desinfectantes domésticos400Unidad DESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC X UNIDAD IGIENIX O SIMILAR $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas120Unidad LIMPIAVIDRIOS POR FRASCO 250 CC BRIMAX O SIMILAR $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
47131803
Desinfectantes domésticos300Unidad PASTILLAS PARA ESTANQUE IGIENIX 48 GRS. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
14111703
Toallas de papel240Pack TOALLAS DESECHABLES DE 12 MTS. POR ROLLO (PACK DE 3 ROLLOS) SCOTT $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
Total Neto $ 1.479.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.038
TOTAL OC $ 1.760.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.