Orden de Compra. Nº2324-1446-SE11 "MATERIALES DE ASEO PROGRAMA EXISTO, PERSONAS EN SITUACION DE CALLE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1446-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PROGRAMA EXISTO, PERSONAS EN SITUACION DE CALLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-806-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 3986,2
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definidaLTS DE CLOROLTS DE CLORO $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLAS DE PAPELTOALLAS DE PAPEL $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
53131608
Jabones10Unidad no definidaJABONES DE TOCADORJABONES DE TOCADOR $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaLIMPIADOR CREMA MULTIUSO VIRGINIALIMPIADOR CREMA MULTIUSO VIRGINIA $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
14111704
Papel higiénico30Unidad no definidaPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 20.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.986
TOTAL OC $ 24.966


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.