Orden de Compra. Nº2324-1531-SE21 "ADQUISICION DE 400 CAJAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA AYUDA SOCIAL EN LA COMUNA DE PUERTO MONTT/ SUBDIRECCION DE PROTECCION SOCIAL / DIDECO - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1531-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 400 CAJAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA AYUDA SOCIAL EN LA COMUNA DE PUERTO MONTT/ SUBDIRECCION DE PROTECCION SOCIAL / DIDECO - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-508-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1638087,432
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos400CajaCONSISTE EN: 1LITRO DE ACEITE VEGETAL, 1 KILO DE AZUCAR, 5 KILOS DE HARINA SIN POLVOS DE HORNEAR, 1 KILO DE LECHE EN POLVO, 1 CAJA TE EN BOLSITA 50 UNIDADES, 1 TARRO DE CAFE INSTANTANEO DE 170 GRS, 2 KILOS DE ARROZ GRADO 2, 3 PAQUETES TALLARINES N°5 400 GRS, 3 SALSA TOMATES EN TARRO 200 GRS, 3 TARROS JUREL DE 425 GRS, 1 KILO DE POROTOS TORTOLA, 1 KILO DE ARVEJAS AMARILLAS, 1 KILO LENTEJAS 6 MM, 1 CAJA DE AVENA KILO INSTANTANEA. CONSISTE EN: 1LITRO DE ACEITE VEGETAL, 1 KILO DE AZUCAR, 5 KILOS DE HARINA SIN POLVOS DE HORNEAR, 1 KILO DE LECHE EN POLVO, 1 CAJA TE EN BOLSITA 50 UNIDADES, 1 TARRO DE CAFE INSTANTANEO DE 170 GRS, 2 KILOS DE ARROZ GRADO 2, 3 PAQUETES TALLARINES N°5 $ 21.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.508.800 $ 8.508.665
Total Neto $ 8.508.665
Descuento $ 0
Cargos $ 112.848
IVA  19  % $ 1.638.087
TOTAL OC $ 10.259.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.