Orden de Compra. Nº2324-1570-AG25 "SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGA DE 850 COLACIONES PARA PARTICIPAR DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE 2025/ DIDECO - DEPARTAMENTO DE DEPORTES - Orden de Compra generada por invitación a com"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1570-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGA DE 850 COLACIONES PARA PARTICIPAR DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE 2025/ DIDECO - DEPARTAMENTO DE DEPORTES - Orden de Compra generada por invitación a com
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación san felipe N 80, 3er piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 396720
Dirección de Envío de la Factura san felipe N 80, 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nancy Isabel
Razón Social NANCY ISABEL VILLEGAS CONTRERAS
R.U.T. 10.282.965-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nancy Isabel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering500UnidadSERVICIO DE ENTREGA 500 COLACIONES FRIAS LAS COLACIONES CONSISTEN EN: 01 FRUTA DE ESTACION 01 SANDWICH AVE PALTA EN PAN DE MOLDE 01 JUGO EN CAJA DE 200CC 01 BARRA DE CEREAL SEGÚN TTR ADJUNTO LAS COLACIONES DEBERAN VENIR EMPAQUETADAS EN FORMA INDIVIDUAL Y DEBEN SER ENTGREGADAS EN LAS FECHAS, HORARIOS Y LUGAR QUE INDIQUE DEPTO. DE DEPORTES EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.000 $ 1.218.000
90101603
Servicios de catering200UnidadSERVICIO DE ENTREGA DE 200 COLACIONES FRIAS LAS COLACIONES CONSISTEN EN: 01 FRUTA DE LA ESTACION 01 JUGO EN CAJA DE 200CC 01 BARRA DE CEREAL SEGÚN TTR ADJUNTO LAS COLACIONES DEBERAN VENIR EMPAQUETADAS EN FORMA INDIVIDUAL Y DEBEN SER ENTGREGADAS EN LAS FECHAS, HORARIOS Y LUGAR QUE INDIQUE DEPTO. DE DEPORTES EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
90101603
Servicios de catering150UnidadSERVICIO DE ENTREGA DE 150 COLACIONES PARA CAMPEONATOS DE BRISCA Y DE RAYUELA : LAS COLACIONES CONSISTEN EN: 01 EMPANADA DE HORNO DE CARNE DE VACUNO 01 LATA DE BEBIDA DE 350CC SEGÚN TTR ADJUNTO LAS COLACIONES DEBERAN VENIR EMPAQUETADAS EN FORMA INDIVIDUAL Y DEBEN SER ENTGREGADAS EN LAS FECHAS, HORARIOS Y LUGAR QUE INDIQUE DEPTO. DE DEPORTES EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 2.088.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 396.720
TOTAL OC $ 2.484.720


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 26.022.394-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.282.965-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.296.428-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.