Orden de Compra. Nº2324-159-SE24 "COMPRAS DE MATERIAL PARA PINTAR TOLVAS/ DEPARTAMENTO DE ASEO – DIMAO, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-467-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-159-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS DE MATERIAL PARA PINTAR TOLVAS/ DEPARTAMENTO DE ASEO – DIMAO, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-467-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-467-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 29754
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Petersen
Razón Social SOCIEDAD EMPRESAS PETERSEN LIMITADA
R.U.T. 76.168.837-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Petersen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas15UnidadBROCHAS DE 4” PELO LARGOBrocha 4 - 12MM- ATLAS - Bolsa 12 UNIDS. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
12352310
Siliconas25UnidadSPRAY BLANCOEsm. SPRAY BLANCO BRILLANTE-400 ML.REX $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
12352310
Siliconas25UnidadSPRAY NEGROEsm.SPRAY NEGRO BRILLANTE-ARLON - REX $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
31191501
Papeles de lija20PliegoPLIEGO LIJA GRUESA PARA FIERROLija Metal-Abrasiva Grano 40 - BOSCH Paquete 25 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 156.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.754
TOTAL OC $ 186.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.