Orden de Compra. Nº2324-1614-SE19 "CONVENIO SUMINISTRO FORMULARIOS IMPRESOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1614-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FORMULARIOS IMPRESOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-60-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 29889,075630186
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imprenta montaris
Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA
R.U.T. 76.098.470-1
Sucursal imprenta montaris
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111815
Tarjetas promocionales900Unidad no definidaTARJETAS DE PRESENTACIÓN DE 9 CMS X 5,5 CMS DE 300 GRS. IMPRESO A 4/0 COLOR MAS TERMO LAMINADO O POLI LAMINADO OPACO POR AMBOS LADOS. 1.000 TARJETAS DELEGADA SRA. SONIA SEPULVEDA 1.000 TARJETAS DELEGADO SR. JUAN CARLOS BENITEZ (CODIGO 11030003) TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE 9 CMS X 5,5 CMS DE 300 GRS. IMPRESO A 4/0 COLOR MAS TERMO LAMINADO O POLI LAMINADO OPACO POR AMBOS LADOS. 1.000 TARJETAS DELEGADA SRA. SONIA SEPULVEDA 1.000 TARJETAS DELEGADO SR. JUAN CARLOS BENITEZ (CODIGO 11030003) $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.311
Total Neto $ 157.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.889
TOTAL OC $ 187.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.