Orden de Compra. Nº2324-1713-AG25 "“SERVICIO DE ENTREGA DE CORDERO AL PLATO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE AÑO DE RESIDENTES Y SUS TUTORES DE PROGRAMA ELEAM ALERCE , SENAMA / DIDECO –ELEAM”. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-1271-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1713-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra “SERVICIO DE ENTREGA DE CORDERO AL PLATO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE AÑO DE RESIDENTES Y SUS TUTORES DE PROGRAMA ELEAM ALERCE , SENAMA / DIDECO –ELEAM”. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-1271-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 182400
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DEL LAGO
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DEL LAGO SPA
R.U.T. 78.170.293-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA DEL LAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca120UnidadSERVICIO DE ENTREGA DE PLATO DE CORDERO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE FIN DE AÑO DE RESIDENTES Y TUTORES DE ELEAM ALERCE INCLUYE UNICAMENTE EL PLATO PRINCIPAL DE CORDERO ASADO, PORCION INDIVIDUAL, PREPARADO Y ENTREGADO EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EL 02.01.2026, SEGUNN TTR ADJUNTO, EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
Total Neto $ 960.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.400
TOTAL OC $ 1.142.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.