Orden de Compra. Nº2324-1737-AG25 "ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS FORMATIVAS DEPORTIVAS QUE IMPARTE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT A TRAVES DE SU DEPARTAMENTO DE DEPORTES / DIDECO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1737-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS FORMATIVAS DEPORTIVAS QUE IMPARTE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT A TRAVES DE SU DEPARTAMENTO DE DEPORTES / DIDECO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 127718
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Melliantu
Razón Social DEISSY CAROLINA VARGAS ANTIGUAY
R.U.T. 15.301.323-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Melliantu
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102512
pañuelos100Unidad100 BANDANA TUBULAR ALGODÓN O POLIESTER SUBLIMADA DE 27X59CM, CON LOGO MUNICIPAL, DISEÑO Y TEXTO 50 BANDANAS COLOR VERDE 50 BANDANAS COLOR AZUL REY COLOR DE LOGO MUNICIPAL, DISEÑO Y TEXTO: BLANCO IMAGEN DE REFERENCIA BANDANA VERDE:, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA.   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100
53121501
Bolsos100Unidad- 100 MORRAL 33x42CM TELA OXFORD, DISEÑO SUBLIMADO SEGÚN IMAGEN. CON LOGO MUNICIPAL Y TEXTO COLOR MORRAL: AZUL REY COLOR LOGO MUNICIPAL Y TEXTO: BLANCO COLOR DISEÑO: VERDE, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA.   $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.100 $ 420.100
Total Neto $ 672.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.718
TOTAL OC $ 799.918


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.301.323-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.