Orden de Compra. Nº2324-1750-SE25 "SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES / DAF - DPTO. DE BIENES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1750-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES / DAF - DPTO. DE BIENES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-58-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 40356
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRA VERONICA
Razón Social CASS S.A.
R.U.T. 76.102.295-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALEJANDRA VERONICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadSOS 8772 IMPRESORA HP SMART TANK 500 - INV 0800000931 CAMBIO RODILLOSOS 8772 IMPRESORA HP SMART TANK 500 - INV 0800000931 CAMBIO RODILLO $ 47.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
43212104
Impresoras de chorro de tinta3UnidadSOS 8771 IMPRESORA HP PRO M-203 - INV 08006000985 SOS 8772 IMPRESORA HP SMART TANK 500 - INV 0800000931 SOS 8773 IMPRESORA HP PRO M-203 - INV. 08006000922 MANTENCION PREVENTIVASOS 8771 IMPRESORA HP PRO M-203 - INV 08006000985 SOS 8772 IMPRESORA HP SMART TANK 500 - INV 0800000931 SOS 8773 IMPRESORA HP PRO M-203 - INV. 08006000922 MANTENCION PREVENTIVA $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
43212104
Impresoras de chorro de tinta1Unidad SOS 8772 IMPRESORA HP SMART TANK 500 - INV 0800000931 ALMOHADILLA SOS 8772 IMPRESORA HP SMART TANK 500 - INV 0800000931 ALMOHADILLA $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
43212104
Impresoras de chorro de tinta2UnidadSOS 8771 IMPRESORA HP PRO M-203 - INV 08006000985 SOS 8773 IMPRESORA HP PRO M-203 - INV. 08006000922 RESETEO CONTADORSOS 8771 IMPRESORA HP PRO M-203 - INV 08006000985 SOS 8773 IMPRESORA HP PRO M-203 - INV. 08006000922 RESETEO CONTADOR $ 17.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
Total Neto $ 212.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.356
TOTAL OC $ 252.756


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.