Orden de Compra. Nº2324-1764-SE19 "MATERIALES STOCK DPTO. DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1764-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES STOCK DPTO. DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-81-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 112765
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte30GalónPINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR NEGROPINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR NEGRO $ 15.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.500 $ 466.500
31211904
Brochas30UnidadBROCHA 100% CERDA MANGO MADERA 5/8" 4"BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA 5/8" 4" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
31211904
Brochas30UnidadBROCHA 100% CERDA MANGO MADERA 5/8" 2"BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA 5/8" 2" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón10UnidadROLLO CINTA PELIGRO 50 MTROLLO CINTA PELIGRO 50 MT $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
46181703
Máscara de soldador2UnidadMASCARA FOTOSENSIBLE MASCARA FOTOSENSIBLE $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
Total Neto $ 593.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.765
TOTAL OC $ 706.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.