|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-1787-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-05-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS DE SONIDO, DPTO. DE AMPLIFICACION / ALCALDIA ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-196-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2324-196-L116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
372210 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mario Nuñez y Cia Ltda |
|
Razón Social |
Mario Nuñez y Cia Ltda
|
|
R.U.T. |
77.433.770-9 |
|
Sucursal |
Mario Nuñez y Cia Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52161520
| Micrófonos | 10 | Unidad | MICROFONOS CUELLO DE GANSO MX418DC | MIC CUELLO GANSO MX418DC SHURE |
$ 195.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.959.000
|
$ 1.959.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.959.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 372.210
|
|
$ 2.331.210
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.