Orden de Compra. Nº2324-1794-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2324-662-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1794-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2324-662-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARRIENDO DE SALON CON SERV. COFFE BREAK PARA PROGRAMA PREVIENE, CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 613.16.02.003.001
Proveniente de Licitación 2324-662-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65
Comuna -1
Impuesto 37981
Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC REALIZACIONES LTDA
R.U.T. 78.162.260-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones1UnidadSalonesARRIENDO DE SALON CON MESAS REDONDAS POR MEDIO DÍA EN LA TARDE, QUE CONTENGA TELON Y DATA SHOW, ADEMÁS EL LOCAL DEBE CONTAR CON ESTACIONAMIENTO $ 73.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.900 $ 73.900
90101601
Banquetes70UnidadBanquetesCOFFE BREAK QUE INCLUYA CAFE, TE, JUGO, LECHE, PAN CASERO, SOPAIPILLAS, FURTAS, GALLETAS CASERA, KUCHEN Y ROSCAS, DEBE SER SERVIDO EN EL MISMO LOCAL DONDE SE REALIZARA LA CAPACITACION $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 199.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.981
TOTAL OC $ 237.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.