Orden de Compra. Nº2324-184-SE25 "LICITACION 196-2024 ARRIENDO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS ID 2324-455-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-184-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2025
Nombre de la Orden de Compra LICITACION 196-2024 ARRIENDO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS ID 2324-455-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1609300
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Van Patagonia
Razón Social VAN PATAGONIA PRO SPA
R.U.T. 78.000.619-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Van Patagonia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadARRIENDO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOSARRIENDO DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS $ 8.470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.470.000 $ 8.470.000
Total Neto $ 8.470.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.609.300
TOTAL OC $ 10.079.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.