Orden de Compra. Nº
2324-1862-SE14
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CONSTRUCCION AREAS VERDE CALLE LOS LINGUES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1862-SE14
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
29-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
CONSTRUCCION AREAS VERDE CALLE LOS LINGUES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-548-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
164034,03
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL DITEN LTDA.
Razón Social
COMERCIAL DITEN LIMITADA
R.U.T.
76.013.690-5
Sucursal
COMERCIAL DITEN LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
96
Unidad no definida
SACO DE CEMENTO 42,5 KILOS
SACO DE CEMENTO 42,5 KILOS
$ 4.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435.360
$ 435.360
31161503
Clavo-tornillo
5
Unidad no definida
CLAVO CORRIENTE 3"
CLAVO CORRIENTE 3"
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
11101712
Aleación ferrosa
14
Unidad no definida
FIERRO 8MM BARRA 6 MTS
FIERRO 8MM BARRA 6 MTS
$ 1.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.356
$ 20.356
31211501
Pinturas al esmalte
8
Unidad no definida
ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL NEGRO 1GL
ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL NEGRO 1GL
$ 7.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.808
$ 56.808
24101501
Carretillas
7
Unidad no definida
CARRETILLA CONCRETERA COMPLETA
CARRETILLA CONCRETERA COMPLETA
$ 27.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.709
$ 191.709
24101501
Carretillas
15
Unidad no definida
RUEDA CARRETILLA
RUEDA CARRETILLA
$ 5.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.850
$ 86.850
27111605
Picos
7
Unidad no definida
PICOTA C/MANGO
PICOTA C/MANGO
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.999
$ 26.999
27112004
Palas
15
Unidad no definida
PALA
PALA
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.695
$ 37.695
31161503
Clavo-tornillo
5
Unidad no definida
CLAVO CORRIENTE 2"
CLAVO CORRIENTE 2"
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
Total Neto
$ 863.337
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 164.034
TOTAL OC
$ 1.027.371
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.