Orden de Compra. Nº2324-1893-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-316-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1893-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-316-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-316-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 257402,5
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA LTDA.
Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T. 88.909.800-7
Sucursal COVEPA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121803
Antioxidantes100GalónPINTURA ANTICORROSIVA SOQUINA, CERESITA, RENNER, DIVERSOS COLORES, VERDE, NEGRO, GRISPINTURA ANTICORROSIVA SOQUINA, CERESITA, RENNER, DIVERSOS COLORES, VERDE, NEGRO, GRIS $ 6.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.700 $ 696.700
30111601
Cemento15BolsaCEMENTOCEMENTO $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.250
23171509
Soldadura100kilogramoSOLDADURA ELECTRICA 6011 3/32SOLDADURA ELECTRICA 6011 3/32 $ 1.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.300 $ 143.300
31211604
Diluyentes para pinturas80LitroAGUARRAS MINERALAGUARRAS MINERAL $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.600 $ 107.600
31151601
Cadenas de seguridad100Metro LinealCADENA GALVANIZADA 10 m/mCADENA GALVANIZADA 10 m/m $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.700 $ 243.700
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas10TiraPERFIL CUADRADO 50 X 50 X 2 m/m X 6 mtsPERFIL CUADRADO 50 X 50 X 2 m/m X 6 mts $ 10.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.200 $ 104.200
Total Neto $ 1.354.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 257.402
TOTAL OC $ 1.612.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.