Orden de Compra. Nº2324-1916-SE17 "PROG. CAPACITACION EN OFICIO Y GESTION EMPRENDEDOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1916-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-05-2017
Nombre de la Orden de Compra PROG. CAPACITACION EN OFICIO Y GESTION EMPRENDEDOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 31805,040082
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor copihue rojo
Razón Social JULIA GALILEA FERNANDEZ
R.U.T. 3.853.447-5
Sucursal copihue rojo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151508
Fibras de lana83Ovillo OVILLO DE LANA UKRYL O SIMILAR 100 GRS. LANA LISA UN SOLO TONO 100% FIBRA ACRILICA HIPOALERGENICA 2 HEBRAS, VARIADOS COLORES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.664 $ 83.697
11151704
Hilo acrílico83Ovillo OVILLO DE HILO HAWAI O SIMILAR 100 GRS. HILO 100% FIBRA ACRILICA HIPOALERGENICA 2 HEBRAS, VARIADOS COLORES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.664 $ 83.697
Total Neto $ 167.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.805
TOTAL OC $ 199.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.