Orden de Compra. Nº2324-1992-SE22 "MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS MERCADO MUNICIPAL PRESIDENTE IBAÑEZ DIRECCION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO DE OBRAS MENORES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1992-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS MERCADO MUNICIPAL PRESIDENTE IBAÑEZ DIRECCION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO DE OBRAS MENORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-459-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 14356,21
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABAST SUR
Razón Social ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA
R.U.T. 77.222.225-4
Sucursal ABAST SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121805
Pasta anti soldadura1UnidadPASTA PARA SOLDAR 500 GR SEGUN ET ADJUNTA PASTA PARA SOLDAR 500 GR O SIMILAR $ 8.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.192 $ 8.192
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLÓN PREMIUM 3/4" 50 M SEGUN ET ADJUNTA TEFLÓN PREMIUM 34 50 M O SIMILAR $ 7.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.727 $ 7.727
39121405
Terminales de cable o alambre20UnidadBUSHING 1/2" HI X 1" BRONCE, SEGUN ET ADJUNTA BUSHING 1I2 HI X 1 HE BRONCE O SIMILAR $ 2.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.040 $ 57.040
31191501
Papeles de lija5PliegoLIJA PARA FIERROS Y METALES N°100 (PLIEGO) SEGUN ET ADJUNTALIJA PARA FIERROS Y METALES N°100 PLIEGO O SIMILAR $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
Total Neto $ 75.559
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.356
TOTAL OC $ 89.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.