Orden de Compra. Nº2324-2109-SE11 "MATERIALES DE ASEO BODEGA DE ABASTECIMIENTO N°1"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2109-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO BODEGA DE ABASTECIMIENTO N°1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-806-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 173604,9
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes40Unidad no definidaDETERGENTE ENVASE 200 GRSDETERGENTE ENVASE 200 GRS $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos150Unidad no definidaCERA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLOROCERA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLORO $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.950 $ 154.950
53131608
Jabones24Unidad no definidaJABON TOCADOR LESANCYJABON TOCADOR LESANCY $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.976 $ 14.976
47131824
Productos de limpieza de ventanas96Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS FRASCOLIMPIAVIDRIOS FRASCO $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.536 $ 37.536
47131806
Barniz o ceras de muebles144Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES LUSTRAMUEBLES $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.232 $ 83.232
47131502
Paños de limpieza250Unidad no definidaPAÑO SACUDIRPAÑO SACUDIR $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
40141742
Atomizadores36Unidad no definidaATOMIZADOR DE 1/2 LITRO ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
12191501
Solventes aromáticos6Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL POR 20 LITRODESODORANTE AMBIENTAL POR 20 LITRO $ 34.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.136 $ 209.136
12191501
Solventes aromáticos12Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL SPRAYDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47131602
Paños de limpieza absorbente50Unidad no definidaTRAPERO CON HOJAL 47 X 50TRAPERO CON HOJAL 47 X 50 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111704
Papel higiénico240Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO POR ROLLOPAPEL HIGIENICO POR ROLLO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
14111703
Toallas de papel552Unidad no definidaTOALLA PAPEL DESECHABLE POR ROLLOTOALLA PAPEL DESECHABLE POR ROLLO $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.824 $ 130.824
47131615
Escobillones48Unidad no definidaESCOBILLON PLASTICOESCOBILLON PLASTICO $ 877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.096 $ 42.096
Total Neto $ 913.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.605
TOTAL OC $ 1.087.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.