Orden de Compra. Nº2324-22-AG23 " ADQUISICION DE ARTICULOS IMPRESOS, MATERIAL DE DIFUSION PARA DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO EDLI2023/ DIDECO - INCLUSION SOCIAL, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-6-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-22-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS IMPRESOS, MATERIAL DE DIFUSION PARA DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO EDLI2023/ DIDECO - INCLUSION SOCIAL, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-6-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.034.001.- del sistema CDP N°1.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 137741,83
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS MELVILLE
Razón Social Impresos Melville E.I.R.L
R.U.T. 76.442.129-9
Sucursal IMPRESOS MELVILLE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112002
Calendarios500UnidadCALENDARIO IMAN, MEDIDA 7X 5,5 CMS CON TACO TOTAL DE 7X12 CM IMPRESION FULL COLOR. SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
82101501
Letreros publicitarios500UnidadTRIPTICOS FULL COLOR 4/4, IMPRESO EN PAPEL COUCHE 170 GRS. PLISADOS. SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp7UnidadTABLERO ADHESIVOS FULL COLOR EN TROVICEL, MEDIDAS DE 80X80 CM. SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 23.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.192 $ 164.192
82101501
Letreros publicitarios1UnidadPENDON ROLLER EN TELA PVC, IMPRESO FULL COLOR EN 1440 DPI, SOPORTE Y VARILLA DE ALUMINIO, DEBE INCLUIR BOLSA DE TRANSPORTE. SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 98.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.765 $ 98.765
Total Neto $ 724.957
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.742
TOTAL OC $ 862.699


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.