Orden de Compra. Nº2324-2255-SE22 "ALIMENTOS PARA NIÑOS ACTIVIDAD "PARTIDO AMISTOSO DE LAS LEYENDAS DEL FUTBOL" / DIDECO - DPTO. DE DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2255-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA NIÑOS ACTIVIDAD "PARTIDO AMISTOSO DE LAS LEYENDAS DEL FUTBOL" / DIDECO - DPTO. DE DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-293-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 155672,2687
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nancy Isabel
Razón Social NANCY ISABEL VILLEGAS CONTRERAS
R.U.T. 10.282.965-4
Sucursal Nancy Isabel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida650UnidadCOLACION PARA NIÑO (TRAMO MAS DE 100 UNIDADES) PARA SERVIRSE COLACION PARA NIÑO (TRAMO MAS DE 100 UNIDADES) PARA SERVIRSE $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.650 $ 819.328
Total Neto $ 819.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.672
TOTAL OC $ 975.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.