Orden de Compra. Nº2324-227-SE09 "Amplificacion iluminacion Actividades Culturales"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-227-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2009
Nombre de la Orden de Compra Amplificacion iluminacion Actividades Culturales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-11882-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 95798,266
Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dbMAXCHILE AMPLIFICACION PROFESIONAL
Razón Social FELIX ABEL ANTONIO ESPANA MIRANDA
R.U.T. 10.739.688-8
Sucursal dbMAXCHILE AMPLIFICACION PROFESIONAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Producción de eventos1UnidadEvento grande de acuerdo a convenio suministro, a efectuarse el 31 de Enero de 2009 actividad "Nuestras Raices"Evento grande de acuerdo a convenio suministro, a efectuarse el 31 de Enero de 2009 actividad "Nuestras Raices" $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134
80141607
Producción de eventos1UnidadApoyo evento "Rock Joven", catalogado como mediano de mas de tres horas de acuerdo a convenio de suministro, a realizarse el dia 1 de Febrero del 2009.Apoyo evento "Rock Joven", catalogado como mediano de mas de tres horas de acuerdo a convenio de suministro, a realizarse el dia 1 de Febrero del 2009. $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
Total Neto $ 504.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.798
TOTAL OC $ 599.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.