Orden de Compra. Nº2324-230-AG26 " SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "PUERTO KIDS" PARA EL DIA 19/02/2026 EN PARQUE COSTANERA/ DIDECO- DPTO. ADMINISTRATIVO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-150-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-230-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "PUERTO KIDS" PARA EL DIA 19/02/2026 EN PARQUE COSTANERA/ DIDECO- DPTO. ADMINISTRATIVO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-150-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 155800
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAMILA ALEJANDRA PELAEZ BORG
Razón Social KAMILA ALEJANDRA PELAEZ BORG
R.U.T. 19.028.720-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAMILA ALEJANDRA PELAEZ BORG
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "PUERTO KIDS" PARA EL DIA 19/02/2026 EN PARQUE COSTANERA, SEGUN LO SOLICITADO EN LOS TERMINOS TECNICOS, ADEMAS EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON EL DETALLE DE SU OFERTA NO ADJUNTA SU OFERTA NO SERA EVALUADA.  $ 820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000
Total Neto $ 820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.800
TOTAL OC $ 975.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.028.720-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.