Orden de Compra. Nº2324-2358-SE21 "FRIL- "MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION PARQUE COSTANERA"/ DIRECCIÓN DE OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2358-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2021
Nombre de la Orden de Compra FRIL- "MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION PARQUE COSTANERA"/ DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 348050,462184812
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROMEL HARDY
Razón Social ROMEL HARDY STRAUSSMANN MUNOZ
R.U.T. 9.330.976-6
Sucursal ROMEL HARDY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101510
Camión volcador2DíaARRIENDO CAMION TOLVA 12 MTS3 INCLUYENDO CHOFER Y COMBUSTIBLE. DIASARRIENDO CAMION TOLVA 12 MTS3 INCLUYENDO CHOFER Y COMBUSTIBLE. DIAS $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
22101615
Trituradoras de pavimento5DíaARRIENDO CORTADORA DE PAVIMENTO. DIASARRIENDO CORTADORA DE PAVIMENTO. DIAS $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500
21101502
Pulverizadores4DíaARRIENDO DE FUMIGADOR 2T 14 LTS. DIASARRIENDO DE FUMIGADOR 2T 14 LTS. DIAS $ 16.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
22101509
Retroexcavadoras40HoraARRIENDO RETROEXCAVADORA. HORASARRIENDO RETROEXCAVADORA. HORAS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
23171508
Máquinas de soldar1MesARRIENDO MAQUINA SOLDAR INVERTER.MESARRIENDO MAQUINA SOLDAR INVERTER.MES $ 361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.345 $ 361.345
22101505
Apisonadoras3SemanaARRIENDO PLACA COMPACTADORA. SEMANASARRIENDO PLACA COMPACTADORA. SEMANAS $ 52.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.001 $ 158.000
Total Neto $ 1.831.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 348.050
TOTAL OC $ 2.179.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.