Orden de Compra. Nº2324-2376-SE17 "MAT. P/REP. CIERRE PERIMETRAL, ARCOS Y PINTURA MULTICANCHA AVDA. VICUÑA MACKENNA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2376-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2017
Nombre de la Orden de Compra MAT. P/REP. CIERRE PERIMETRAL, ARCOS Y PINTURA MULTICANCHA AVDA. VICUÑA MACKENNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-372-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 159058,88
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte10Galón PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NARANJO $ 15.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.370 $ 154.370
31211604
Diluyentes para pinturas2Bidón AGUARRAS BIDON 5 LTS. $ 4.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.378 $ 9.378
31211904
Brochas20Unidad BROCHA 3' $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.700
31211906
Rodillos de pintar10Unidad RODILLO CHIPORRO 12 CMS. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
30103201
Enrejado de acero4Unidad MALLA GALVANIZADA CUADRADA ALAMBRE 5014 2 MT. X 25 MTS. $ 40.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.024 $ 163.024
31231301
Tubería de aleación ferrosa40Unidad TUBO METALICO 2' X 2 MM, TIRA DE 6 MTS. (REDONDO) $ 7.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.640 $ 316.640
31211501
Pinturas al esmalte5Unidad PINTURA ESMALTE BLANCO $ 14.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.460 $ 70.460
30103201
Enrejado de acero4Unidad MALLA GALVANIZADA CUADRADA ALAMBRE 5014 1 MT. X 25 MTS $ 20.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.680 $ 81.680
Total Neto $ 837.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.059
TOTAL OC $ 996.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.