Orden de Compra. Nº2324-247-AG26 "MATERIALES DE OFICINA PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD / DIDECO - SUBDIRECCION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-70-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-247-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD / DIDECO - SUBDIRECCION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-70-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 34038,5
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadBLOCK DE DIBUJO LICEO 60 ARTEL O SU EQUIVALENTE, CANTIDAD: 20 UNIDADES, SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520
23161602
Arcillas de fundición15Unidad ARCILLA 1KG TORRE O SU EQUIVALENTE, CANTIDAD: 15 UNIDADES , SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550 $ 17.550
44121708
Marcadores3UnidadMARCADOR DE PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO TORRE O SU EQUIVALENTE, CANTIDAD: 3 UNIDADES, SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
14121503
Cartulina20UnidadCARTULINA 14 COLORES 18HJS. ARTEL O SU EQUIVALENTE, CANTIDAD: 20 UNIDADES, SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 1.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.180 $ 27.180
60121148
Papel lustre20UnidadPAPEL LUSTRE 10x10CMS. 12 COLORES 24HJS. TORRE O SU EQUIVALENTE, CANTIDAD: 20 UNIDADES, SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
12352310
Siliconas50UnidadPAPEL LUSTRE 10x10CMS. 12 COLORES 24HJS. TORRE O SU EQUIVALENTE, CANTIDAD: 20 UNIDADES, SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
41111604
Reglas20UnidadREGLA ACRILICA BISELADA 20CMS. FULTONS O SU EQUIVALENTE, CANTIDAD: 20 UNIDADES, SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
27112904
Pistola de resina5UnidadPISTOLA DE SILICONA CON INTERRUPTOR LAVORO O SU EQUIVALENTE, CANTIDAD: 5 UNIDADES, SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 3.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.285 $ 17.285
31201610
Colas5UnidadCOLA FRIA 250GRS. FABER CASTELL O SU EQUIVALENTE, CANTIDAD: 5 UNIDADES, SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.245
60121204
Pintura de témpera lavable20UnidadTEMPERA XL 12 COLORES 22ML TORRE O SU EQUIVALENTE, CANTIDAD: 20 UNIDADES, SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.120 $ 27.120
60121518
Lápices de grafito30UnidadLAPIZ GRAFITO HEXAGONAL 1UND. FABER CASTELL O SU EQUIVALENTE, CANTIDAD: 30 UNIDADES, SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.830 $ 28.830
44121707
Lápices de colores20UnidadLAPICES DE COLORES LARGOS 12UNDS. ARTEL O SU EQUIVALENTE, CANTIDAD: 20 UNIDADES , SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
44121708
Marcadores20UnidadESTUCHE MARCADORES 12 COLORES ARTEL O SU EQUIVALENTE, CANTIDAD: 20 UNIDADES, SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.960 $ 13.960
Total Neto $ 179.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.038
TOTAL OC $ 213.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.