Orden de Compra. Nº2324-2532-SE14 "MATERIALES DE ASEO / DAF - BODEGA DE ABASTECIMIEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2532-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO / DAF - BODEGA DE ABASTECIMIEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-392-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 184089,875352
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura300Unidad no definidaBOLSA BASURA 80 X 110 KIT X 10 UNIDADES C/UBOLSA BASURA 80 X 110 KIT X 10 UNIDADES C/U $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.100 $ 227.143
12161902
Detergentes surfactantes72Unidad no definidaCIF EN CREMACIF EN CREMA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.230
12191501
Solventes aromáticos60Unidad no definidaDESINFECTANTE AMBIENTAL IGENIX X 360 ML SPRAYDESINFECTANTE AMBIENTAL IGENIX X 360 ML SPRAY $ 1.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.860 $ 73.866
14111704
Papel higiénico224Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO DISPENSADOR ROLLO X 550 MTSPAPEL HIGIENICO DISPENSADOR ROLLO X 550 MTS $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.920 $ 465.882
14111703
Toallas de papel160Unidad no definidaTOALLA DESECHABLE POR ROLLO PAQUETE X 3 UNIDADESTOALLA DESECHABLE POR ROLLO PAQUETE X 3 UNIDADES $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.800 $ 140.773
Total Neto $ 968.894
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.090
TOTAL OC $ 1.152.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.