|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-2563-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-07-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO VEHÍCULO, TRASLADO COMPAÑIA DE TEATRO Y PERSONAL ORG. TEMPORALES TEATRALES ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-527-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2324-527-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Transporte y Turismo Andrés |
|
Razón Social |
ANA MARIA DE LA TORRE GARCIA
|
|
R.U.T. |
8.977.712-7 |
|
Sucursal |
Transporte y Turismo Andrés |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | ARRIENDO VEHÍCULO POR TIEMPO COMPLETO (24 HRS) PARA EL TRASLADO DE COMPAÑÍAS DE TEATRO DESDE EL 4 AL 28 DE JULIO | ARRIENDO VEHÍCULO POR TIEMPO COMPLETO (24 HRS) PARA EL TRASLADO DE COMPAÑÍAS DE TEATRO DESDE EL 4 AL 28 DE JUL |
$ 950.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 950.000
|
$ 950.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 950.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 950.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.