Orden de Compra. Nº2324-271-SE14 "IMPRESION TALONARIOS, BLOCK INFRACCIONES Y TARJETAS APROV. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-271-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2014
Nombre de la Orden de Compra IMPRESION TALONARIOS, BLOCK INFRACCIONES Y TARJETAS APROV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-945-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 75354
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imprenta montaris
Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA
R.U.T. 76.098.470-1
Sucursal imprenta montaris
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios60Unidad TALONARIO INGRESO A VERTEDERO, DE 50 JUEGOS C/U, A/C FOLIO N° 128001 AL 13100, EN MAT. AUTOCOPIATIVO Y EN TRIPLICADO. (COD. 14111806) $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
14111805
Talones o talonarios100Unidad BLOCK INFRACCIONES GRAVES Y GRAVISIMAS. TAM. OFICIO, DE 50 JUEGOS C/U, EN CUADRIPLICADO Y AUTOCOPIATIVO, A/C FOLIO 206151 AL 211150. (COD. 14111806) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
14111805
Talones o talonarios1000Unidad TARJETA DE APROVISIONAMIENTO Y BODEGA, EN PAPEL OPALINA COLOR BLANCA. (COD. 14111509) $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 396.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.354
TOTAL OC $ 471.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.