Orden de Compra. Nº2324-2758-SE22 "INSUMOS MEDICOS, ROPA SALVAVIDAS, MATERIALES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PLAYAS, MATERIALES DE FERRTERIA , TOLDOS Y LUTOCARES / TEMPORADA DE PLAYAS 2022-2023 / DI.M.A.O DESDE 2324-643-L122 ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-643-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2758-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS, ROPA SALVAVIDAS, MATERIALES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PLAYAS, MATERIALES DE FERRTERIA , TOLDOS Y LUTOCARES / TEMPORADA DE PLAYAS 2022-2023 / DI.M.A.O DESDE 2324-643-L122 ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-643-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-643-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 74799,2
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor todoaudio
Razón Social IVONNE BELÉN DÍAZ AMPUERO
R.U.T. 15.435.420-4
Sucursal todoaudio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151901
Toldos4UnidadTOLDOS DE 3 X 3 MT SEGUN TERMINOS TECNICOS ADJUNTOSSE ADJUNTA PROPUESTA $ 54.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.400 $ 218.400
53121501
Bolsos8UnidadBOLSO GRANDE 60 X 40 X 30 CM SEGUN TERMINOS TECNICOS ADJUNTOSSE ADJUNTA PROPUESTA $ 9.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.280 $ 77.280
31241501
Lentes20UnidadLENTES DE PROTECCION UV CON ESTUCHE SEGUN TERMINOS TECNICOS ADJUNTOSSE ADJUNTA PROPUESTA $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 393.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.799
TOTAL OC $ 468.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.