Orden de Compra. Nº2324-2879-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-657-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2879-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-657-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-657-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 34143
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OVANBAL
Razón Social OVANBAL S A
R.U.T. 96.865.090-4
Sucursal OVANBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal2UnidadDiscos rectificados  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
80111613
Mano de obra temporal2UnidadReparaciones de caliper  $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
80111613
Mano de obra temporal4UnidadPatines embalatados  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
80111613
Mano de obra temporal1UnidadPiola de freno de mano  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
80111613
Mano de obra temporal4UnidadGomas de cilindro  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
80111613
Mano de obra temporal2UnidadLiquidos de frenos  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadInsumo de taller  $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
80111613
Mano de obra temporal2UnidadTambores rectificados  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
80111613
Mano de obra temporal4UnidadEngrases de masas   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
80111613
Mano de obra temporal2UnidadCilindro de frenos  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
80111613
Mano de obra temporal1JuegoJuego de pastillas  $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
Total Neto $ 179.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.143
TOTAL OC $ 213.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.