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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-2914-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-246-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-246-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
3530,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
María |
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Razón Social |
María González Henríquez
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R.U.T. |
12.698.615-7 |
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Sucursal |
María |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141019
| Piñatas | 110 | Unidad | GLOBOS N°12 X 50 UNIDADES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | GLOBOS N°12 X 50 UNIDADES
DIFERENTES COLORES |
$ 88,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.680
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$ 9.680
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60141019
| Piñatas | 1 | Unidad | INFLADOR DE GLOBOS ELÉCTRICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | INFLADOR DE GLOBOS ELÉCTRICO |
$ 8.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.900
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$ 8.900
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Total Neto
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$ 18.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.530
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$ 22.110
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.