Orden de Compra. Nº2324-2921-SE19 "ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACION."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2921-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-81-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Pdte. Ibañez N°600, 3ER PISOEdificio Consistorial II
Comuna Puerto Montt
Impuesto 255806,12
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pdte. Ibañez N°600, 3ER PISOEdificio Consistorial II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA SPA
Razón Social COVEPA SPA
R.U.T. 88.909.800-7
Sucursal COVEPA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc130Unidad PLANCHA DE ZINC ONDULADO 0.35 X 851X3.66 $ 6.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.420 $ 875.420
31162003
Clavos de acabado110Bolsa CLAVO METALICO 3" $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.960 $ 80.960
31162005
Clavos para tejados110Bolsa CLAVO METALICO 4" $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.960 $ 80.960
27111508
Sierras2Unidad SERRUCHO CARPINTERO 24" 8 DIENTES $ 8.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.268 $ 16.268
24121502
Sacos para empaquetado500Unidad SACOS PAPEROS 40 KILOS $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
60122508
Fieltros o papeles de prensado de papel artesanal10Unidad PAPEL FIELTRO15 LB X 40 MTS. $ 10.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.240 $ 102.240
31162005
Clavos para tejados100Bolsa CLAVOS DE TECHO CIGARRA NEOPREN 2 1/2 (100 UND) $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
Total Neto $ 1.346.348
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.806
TOTAL OC $ 1.602.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.