Orden de Compra. Nº2324-3121-SE14 "CONSTRUCCION PLAZA ALERCE VILLA LAHUEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3121-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2014
Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION PLAZA ALERCE VILLA LAHUEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-548-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 509401,02
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA.
Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA
R.U.T. 76.013.690-5
Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento638Unidad no definidaSACO DE CEMENTOSACO DE CEMENTO $ 3.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.431.418 $ 2.431.418
27111605
Picos5Unidad no definidaCHUZOCHUZO $ 10.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.640 $ 51.640
27111602
Martillos10Unidad no definidaMARTILLO CARPINTEROMARTILLO CARPINTERO $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550
31161503
Clavo-tornillo2Unidad no definidaCLAVO CORRIENTE 2"CLAVO CORRIENTE 2" $ 19.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.916 $ 39.916
31162702
Ruedas12Unidad no definidaRUEDA CARRETILLA RUEDA CARRETILLA $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.480 $ 69.480
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5Unidad no definidaHUINCHA DE MEDIR 10 M (8M)HUINCHA DE MEDIR 10 M (8M) $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
27111605
Picos7Unidad no definidaPICOTA C/MANGOPICOTA C/MANGO $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.999 $ 26.999
27112004
Palas15Unidad no definidaPALA C/ MANGOPALA C/ MANGO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.695 $ 37.695
Total Neto $ 2.681.058
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 509.401
TOTAL OC $ 3.190.459


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.