Orden de Compra. Nº2324-3271-SE11 "MATERIALES DE ASEO OPD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3271-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO OPD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-806-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 28894,25
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Jabones7BolsaJABON LIQUIDO PARA DISPENSADORJABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.930 $ 13.930
47131806
Barniz o ceras de muebles4UnidadLUSTRA MUEBLES X 250 ML CON AROMA LUSTRA MUEBLES X 250 ML CON AROMA $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564 $ 1.564
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS ABSORVENTES TIPO DANZARINA AMARILLOPAÑOS ABSORVENTES TIPO DANZARINA AMARILLO $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DE SACUDIR NARANJO JACOBPAÑOS DE SACUDIR NARANJO JACOB $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON DOMESTICO OSO CON MANGO ESCOBILLON DOMESTICO OSO CON MANGO $ 877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.754 $ 1.754
Solventes aromáticos15UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SPRAYDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE WC ESTANQUE VIRGINIADESINFECTANTE WC ESTANQUE VIRGINIA $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.330 $ 7.330
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE CLORO GEL 900 ML C/AROMADESINFECTANTE CLORO GEL 900 ML C/AROMA $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
Detergentes surfactantes6UnidadCIF CREMA CIF CREMA $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.836 $ 4.836
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO DOBLE CON HOJAL 50 X 70TRAPERO DOBLE CON HOJAL 50 X 70 $ 1.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.540 $ 13.540
Productos para lavar platos3UnidadLAVALOZAS 750 CCLAVALOZAS 750 CC $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
Papel higiénico18PaquetePAPEL HIGIENICO SCOTT X 50 MTS. X 8 ROLLOS PAPEL HIGIENICO SCOTT X 50 MTS. X 8 ROLLOS $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
14111703
Toallas de papel17PaqueteTOALLA DE MANO SCOTT X 12 MTS. X 3 ROLLOSTOALLA DE MANO SCOTT X 12 MTS. X 3 ROLLOS $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.087 $ 12.087
47121701
Bolsas de basura25PaqueteBOLSAS DE BASURA 80 X 110 X 10 UNIDADESBOLSAS DE BASURA 80 X 110 X 10 UNIDADES $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.950 $ 23.950
Guantes protectores8ParPARES DE GUANTE LATEXPARES DE GUANTE LATEX $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.424 $ 3.424
Total Neto $ 152.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.894
TOTAL OC $ 180.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.