Orden de Compra. Nº2324-3314-MC19 "AYUDA A EMPRENDIMIENTO PARA BENEFICIARIA SRA. MARIA ANGELICA AGUILAR , COMPRA DE GENERO Y ALGODON.DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3314-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-08-2019
Nombre de la Orden de Compra AYUDA A EMPRENDIMIENTO PARA BENEFICIARIA SRA. MARIA ANGELICA AGUILAR , COMPRA DE GENERO Y ALGODON.DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 39114,4537814181
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Reinares Decoracion Ltda.
Razón Social REINARES DECORACION LIMITADA
R.U.T. 78.662.170-4
Sucursal Reinares Decoracion Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón30kilogramoALGODONALGODON $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.790 $ 125.798
11121803
Lino15Metro LinealCREA CRUDA CREA CRUDA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.731
11131504
Cuero12Metro LinealNAPA DELGADANAPA DELGADA $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.056 $ 19.059
31242202
Polarizadores18Metro LinealPOLAR COLOR VERDE TREBOL, BLANCO, ROJOPOLAR COLOR VERDE TREBOL, BLANCO, ROJO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.282 $ 33.277
Total Neto $ 205.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.114
TOTAL OC $ 244.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.