Orden de Compra. Nº2324-332-SE19 "MATERIALES CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES Y NORMALIZACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES - DPTO. DE OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-332-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES Y NORMALIZACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES - DPTO. DE OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-81-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 159309,889836
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA SPA
Razón Social COVEPA SPA
R.U.T. 88.909.800-7
Sucursal COVEPA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLON PLÁSTICO CON MANGOESCOBILLON PLÁSTICO CON MANGO $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.416 $ 7.417
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica20UnidadHUINCHA AISLADORA NEGRA 19 MM X 20 MTHUINCHA AISLADORA NEGRA 19 MM X 20 MT $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.672
31191502
Discos bruñidores400UnidadDISCO CORTE METAL 7" 1.6 MM P/ ACERO INOXIDABLEDISCO CORTE METAL 7" 1.6 MM P/ ACERO INOXIDABLE $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.400 $ 226.400
27112010
Horquetas5UnidadHORQUETA 4 DIENTES C/ MANGOHORQUETA 4 DIENTES C/ MANGO $ 9.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.390 $ 48.391
30161907
Escaleras2UnidadESCALERA A TIJERA ALUMINIO DE 2 MTESCALERA A TIJERA ALUMINIO DE 2 MT $ 33.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.010 $ 66.010
30102212
Plancha de cinc100PlanchaPLANCHA ZINC ONDULADO 0.35 X 851 X 2.00PLANCHA ZINC ONDULADO 0.35 X 851 X 2.00 $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 367.983
46181504
Guantes protectores100ParGUANTE DE GOMA ANTICORTE AMARILLOGUANTE DE GOMA ANTICORTE AMARILLO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
46181504
Guantes protectores20ParGUANTE TIPO SOLDADOR INDURA O SIMILARGUANTE TIPO SOLDADOR INDURA O SIMILAR $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
Total Neto $ 838.473
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.310
TOTAL OC $ 997.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.