Orden de Compra. Nº2324-3321-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-732-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3321-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-732-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-732-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 54632,03
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt
Razón Social ELECTROCOM S A
R.U.T. 96.355.000-6
Sucursal MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas30PiezaPino de 2x4 x 6 mts.   $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.340 $ 41.340
11121604
Madera de coníferas25PiezaPino de 2x5x3,20 mts.  $ 1.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.800 $ 42.800
27111508
Sierras2UnidadHoja de sierra para fierro   $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
31161502
Tornillos de anclaje3JuegoSet tornillo para taza WC  $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424 $ 2.424
31162001
Puntas16kilogramoPuntilla de 1 ½”   $ 1.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.928 $ 16.928
31191501
Papeles de lija4PliegoPliego de lija de fierro Nº100  $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860
31201601
Adhesivos químicos4UnidadPegamento vinilitt de 250 cc  $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.332 $ 5.332
31201612
Selladores de rosca3TuboSello antifuga para WC   $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.427 $ 2.427
31211505
Pinturas aceitosas12GalónPintura óleo color crema  $ 7.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.688 $ 86.688
31211505
Pinturas aceitosas12GalónPintura óleo color blanco   $ 7.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.688 $ 86.688
Total Neto $ 287.537
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.632
TOTAL OC $ 342.169


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.