|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-3346-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-08-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ASEO - DAF/BIENES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2324-392-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
346070,630182295 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.338.250-6 |
|
Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121701
| Bolsas de basura | 375 | Unidad | BOLSA DE BASURA 80x100 KIT. x10 UNIDADES c/u | BOLSA DE BASURA 80x100 KIT. x10 UNIDADES c/u |
$ 757,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 283.875
|
$ 283.929
|
47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 120 | Unidad | CERA LIQUIDA PARA PISO PLASTICO INCOLORA 900cc | CERA LIQUIDA PARA PISO PLASTICO INCOLORA 900cc |
$ 1.365,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 163.800
|
$ 163.765
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 200 | Unidad | DESINFECTANTE CLORO GEL 900cc x UNIDAD | DESINFECTANTE CLORO GEL 900cc x UNIDAD |
$ 870,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 174.000
|
$ 173.950
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 120 | Unidad | LAVALOZA QUIX 750cc POR UNIDAD | LAVALOZA QUIX 750cc POR UNIDAD |
$ 791,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 94.920
|
$ 94.891
|
47121812
| Raspadores de limpieza | 200 | Unidad | LIMPIADOR PARA PISO AROM 900ml. | LIMPIADOR PARA PISO AROM 900ml. |
$ 660,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 132.000
|
$ 131.933
|
47131806
| Barniz o ceras de muebles | 120 | Unidad | LUSTRA MUEBLES POR FRASCO 250cc BRIMAX | LUSTRA MUEBLES POR FRASCO 250cc BRIMAX |
$ 610,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 73.200
|
$ 73.210
|
14111704
| Papel higiénico | 348 | Unidad | PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR ROLLO 500mts | PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR ROLLO 500mts |
$ 2.080,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 723.840
|
$ 723.782
|
14111703
| Toallas de papel | 200 | Pack | TOALLA DESECHABLE POR ROLLO (PAQUETE 3 ROLLLOS) | TOALLA DESECHABLE POR ROLLO (PAQUETE 3 ROLLLOS) |
$ 880,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 176.000
|
$ 175.966
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.821.424
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 346.071
|
|
$ 2.167.495
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.