Orden de Compra. Nº2324-3346-SE15 "MATERIALES ASEO - DAF/BIENES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3346-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO - DAF/BIENES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-392-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 346070,630182295
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura375UnidadBOLSA DE BASURA 80x100 KIT. x10 UNIDADES c/uBOLSA DE BASURA 80x100 KIT. x10 UNIDADES c/u $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.875 $ 283.929
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos120UnidadCERA LIQUIDA PARA PISO PLASTICO INCOLORA 900ccCERA LIQUIDA PARA PISO PLASTICO INCOLORA 900cc $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800 $ 163.765
47131803
Desinfectantes domésticos200UnidadDESINFECTANTE CLORO GEL 900cc x UNIDADDESINFECTANTE CLORO GEL 900cc x UNIDAD $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 173.950
12161902
Detergentes surfactantes120UnidadLAVALOZA QUIX 750cc POR UNIDADLAVALOZA QUIX 750cc POR UNIDAD $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.920 $ 94.891
47121812
Raspadores de limpieza200UnidadLIMPIADOR PARA PISO AROM 900ml.LIMPIADOR PARA PISO AROM 900ml. $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 131.933
47131806
Barniz o ceras de muebles120UnidadLUSTRA MUEBLES POR FRASCO 250cc BRIMAXLUSTRA MUEBLES POR FRASCO 250cc BRIMAX $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.210
14111704
Papel higiénico348UnidadPAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR ROLLO 500mtsPAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR ROLLO 500mts $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.840 $ 723.782
14111703
Toallas de papel200PackTOALLA DESECHABLE POR ROLLO (PAQUETE 3 ROLLLOS)TOALLA DESECHABLE POR ROLLO (PAQUETE 3 ROLLLOS) $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 175.966
Total Neto $ 1.821.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 346.071
TOTAL OC $ 2.167.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.