Orden de Compra. Nº2324-3399-SE14 "MAT. ASEO CENTRO DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3399-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2014
Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO CENTRO DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-392-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 23967,74
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1Unidad ESCOBILLON MUNICIPAL CON MANGO $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131816
Desodorantes5Unidad DESINFECTANTE DE AMBIENTE IGENIX 360 ML $ 1.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.155 $ 6.155
12141901
Cloro Cl5Unidad CLORO X 1 LT. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
47131810
Productos para lavar platos6Unidad LAVALOZA VIRGINIA X 750 ML $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.746 $ 4.746
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad LIMPIADOR CLORO GEL X 900 ML $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
47131816
Desodorantes8Unidad DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML DIF. AROMAS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad DESODORANTE WC AROM $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
47131502
Paños de limpieza8Unidad PAÑOS TIPO DANZARINA $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560
14111704
Papel higiénico10Unidad PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO 550 MTS $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
47131615
Escobillones1Unidad ESCOBILLON OSO CON MANGO $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad LIMPIADOR EN CREMA CIF $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
47131824
Productos de limpieza de ventanas5Unidad LIMPIAVIDRIOS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
12191501
Solventes aromáticos5Unidad AROMATIZANTE AMBIENTAL AROMA CITRICO P7DISPENSADOR $ 7.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.275 $ 38.275
14111703
Toallas de papel7Paquete TOALLAS PAPEL SCOTT X 3 UNI $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.160
47121701
Bolsas de basura10Paquete BOLSAS BASURA x 10 UNI $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.570 $ 7.570
Total Neto $ 126.146
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.968
TOTAL OC $ 150.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.