Orden de Compra. Nº2324-3677-SE19 "MATERIALES PARA REPARACION DE MODULOS PARQUE LA PALOMA, PUERTO MONTT. CONTACTO SR. LUCIANO CRUS, FONO: 652-223003-484250, EL TENIENTE 65 PARQUE INDUSTRIAL REMITIR FACTURA A SAN FELIPE 80, 3ER. PISO, OF. CONTABILIDAD, FONO: 652-261741-42"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3677-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE MODULOS PARQUE LA PALOMA, PUERTO MONTT. CONTACTO SR. LUCIANO CRUS, FONO: 652-223003-484250, EL TENIENTE 65 PARQUE INDUSTRIAL REMITIR FACTURA A SAN FELIPE 80, 3ER. PISO, OF. CONTABILIDAD, FONO: 652-261741-42
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-303-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 4784,96
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA
R.U.T. 78.481.770-9
Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141701
Desagües16UnidadDESAGUE DE LAVAPLATO PVC 11/2" DESAGUE DE LAVAPLATO PVC 112 $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.440 $ 21.440
31201616
Adhesivos líquidos2TarroADHESIVO PVC TRADICIONAL 240 CCADHESIVO PVC TRADICIONAL 240 CC $ 1.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.744 $ 3.744
Total Neto $ 25.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.785
TOTAL OC $ 29.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.