Orden de Compra. Nº2324-383-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-217-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-383-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-217-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80, Oficina de Contabilidad, 3ER Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80, Oficina de Contabilidad, 3ER Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CIER SPA
Razón Social CIER SPA
R.U.T. 77.322.181-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CIER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111522
Conjunto del impulsor1UnidadREEMPLAZO KIT DE DISTRIBUCION CON BOMBA DE AGUA, SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE REEMPLAZO KIT DE DISTRIBUCION CON BOMBA DE AGUA, SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
12352310
Siliconas1UnidadSELLAR CON LOCTITE 518 , SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE SELLAR CON LOCTITE 518 , SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
26111802
Correas de distribución de engranaje1UnidadSERVICIO DE REEMPLAZO KIT DE DISTRIBUCION, SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE SERVICIO DE REEMPLAZO KIT DE DISTRIBUCION, SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
26111802
Correas de distribución de engranaje1UnidadINSUMOS MECANICOS, SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE INSUMOS MECANICOS, SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.