Orden de Compra. Nº
2324-383-AG26
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-217-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-383-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-217-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
San Felipe 80, Oficina de Contabilidad, 3ER Piso
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
79800
Dirección de Envío de la Factura
San Felipe 80, Oficina de Contabilidad, 3ER Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CIER SPA
Razón Social
CIER SPA
R.U.T.
77.322.181-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CIER SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111522
Conjunto del impulsor
1
Unidad
REEMPLAZO KIT DE DISTRIBUCION CON BOMBA DE AGUA, SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE
REEMPLAZO KIT DE DISTRIBUCION CON BOMBA DE AGUA, SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
12352310
Siliconas
1
Unidad
SELLAR CON LOCTITE 518 , SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE
SELLAR CON LOCTITE 518 , SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
26111802
Correas de distribución de engranaje
1
Unidad
SERVICIO DE REEMPLAZO KIT DE DISTRIBUCION, SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE
SERVICIO DE REEMPLAZO KIT DE DISTRIBUCION, SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
26111802
Correas de distribución de engranaje
1
Unidad
INSUMOS MECANICOS, SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE
INSUMOS MECANICOS, SEGUN TTR ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR ANEXO N° 1, SI NO SE PRESENTA, OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
Total Neto
$ 420.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.800
TOTAL OC
$ 499.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.