Orden de Compra. Nº2324-3904-SE11 "MATERIALES DE ASEO BODEGA DE ABASTECIMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3904-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO BODEGA DE ABASTECIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-806-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 267533,68
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura225Unidad no definidaBOLSA BASURA 80 X 110 KIT X 10 UNIDADESBOLSA BASURA 80 X 110 KIT X 10 UNIDADES $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.550 $ 215.550
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos180Unidad no definidaCERA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLORO 1000 CCCERA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLORO 1000 CC $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.940 $ 185.940
12141901
Cloro Cl190Unidad no definidaDESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC X UNIDADDESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC X UNIDAD $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.950 $ 152.950
14111704
Papel higiénico408Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR ROLLO 550 MTSPAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR ROLLO 550 MTS $ 1.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.152 $ 691.152
47131602
Paños de limpieza absorbente120Unidad no definidaTRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 70 VIRUTEXTRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 70 VIRUTEX $ 1.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.480 $ 162.480
Total Neto $ 1.408.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.534
TOTAL OC $ 1.675.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.