Orden de Compra. Nº2324-4162-SE18 "MATERIALES, CONSTRUCCIÓN SERVICIO HIGIÉNICO RECINTO DEPORTIVO POBLACIÓN BERNARDO O'HIGGINS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES - DPTO. DE OBRAS MENORES ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-431-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4162-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, CONSTRUCCIÓN SERVICIO HIGIÉNICO RECINTO DEPORTIVO POBLACIÓN BERNARDO O'HIGGINS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES - DPTO. DE OBRAS MENORES ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-431-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-431-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 24636,73
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicruz y Villar limitada
Razón Social SOCIEDAD LUCIA CRUZ E HIJAS LIMITADA
R.U.T. 76.063.777-7
Sucursal Servicruz y Villar limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151601
Manillas1UnidadMANILLA DE SEGURIDAD PARA BAÑO DE ACERO INOX 60 CMmanilla seguridad 60 cm de acero inoxidable fanaloza con norma sae $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933
40141901
Conductos flexibles3UnidadFLEXIBLE ACERO 1/2" 30 CM HI-HIFLEXIBLE ACERO 12 30 CM HI-HI $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
40141701
Desagües3UnidadDESAGÜE LAVATORIO REBALSE 1 1/4"DESAGÜE LAVATORIO REBALSE 1 14 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.346
30101605
Barras de acero inoxidable1TiraBARRA ABATIBLE 80 CM INOXIDABLE SATINADO NIBSA BARRA ABATIBLE 80 CM INOXIDABLE SATINADO fanaloza $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.353 $ 82.353
Total Neto $ 129.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.637
TOTAL OC $ 154.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.