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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-4185-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
POLERAS DEPORTIVAS / DIDECO ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-539-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-539-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
125552 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
rafael nicolas |
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Razón Social |
Comercial J Donoso Ltda.
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R.U.T. |
76.313.368-0 |
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Sucursal |
rafael nicolas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102901
| Prendas de deporte y buzos de mujer | 280 | Unidad | POLERAS 100% ALGODÓN, CUELLO POLO CORTE DAMA, COLOR VERDE AZUL TURQUEZA, MANGA CORTA, COSTURAS REFORZADAS, CON CERTIFICADO FILTRO UV.(MAS DETALLES EN REQUERIMIENTOS TECNICOS E IMAGEN REFERENCIAL ADJUNTA) | Polera de 190 gr. de algodón impresa con vinilo premiun sport film. Segun lo solicitado por el cliente. Tiempo de entrega 5 dias habiles.
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Total Neto
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Descuento
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 786.352
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.