Orden de Compra. Nº2324-4227-SE15 "MATERIALES STOCK DPTO. DE OPERACIONES / DOM ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-652-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4227-SE15
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 28-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES STOCK DPTO. DE OPERACIONES / DOM ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-652-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-652-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 65711,5
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Insutec
Razón Social FERRETERIA INDUSTRIAL MARTA MORALES Y COMPANIA LIM
R.U.T. 76.179.877-4
Sucursal Ferreteria Insutec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas5UnidadPALA PUNTA HUEVO CON MANGOPALA PUNTA HUEVO CON MANGO $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
30103201
Enrejado de acero5UnidadMALLA CUADRADA 50 / 14 2 X 25 MTSMALLA CUADRADA 50 14 2 X 25 MTS $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.950 $ 129.950
31161502
Tornillos de anclaje1500UnidadTORNILLOS AUTOPERFORANTE C/GOLILLA 12 X 2 1/2TORNILLOS AUTOPERFORANTE CGOLILLA 12 X 2 12 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
31162201
Remaches ciegos3UnidadREMACHADORAS TIPO ACORDEONREMACHADORAS TIPO ACORDEON $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
31162201
Remaches ciegos500UnidadREMACHES POP 4.8 X 10REMACHES POP 4.8 X 10 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31191502
Discos bruñidores50UnidadDISCO CORTE 7" ACERO INOXIDABLE DISCO CORTE 7 ACERO INOXIDABLE $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
31191502
Discos bruñidores50UnidadDISCO CORTE 4 1/2" ACERO INOXIDABLE DISCO CORTE 4 12 ACERO INOXIDABLE $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31211904
Brochas30UnidadBROCHAS 4"BROCHAS 4 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
31211904
Brochas30UnidadBROCHAS 3"ROCHAS 3 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
31211904
Brochas30UnidadBROCHAS 2" BROCHAS 2 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47121802
Removedores4UnidadAEROSOL WD-40AEROSOL WD-40 ALTERNATIVO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
Total Neto $ 345.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.712
TOTAL OC $ 411.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.