Orden de Compra. Nº2324-4274-SE13 "MATERIALES HABILITACIÓN PLAYAS 2013 -2014/ DIR. ASEO Y ORNATO ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-605-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4274-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACIÓN PLAYAS 2013 -2014/ DIR. ASEO Y ORNATO ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-605-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-605-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 76363,28
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151502
Fibras de nilon60Metro LinealCORDEL 8 MM POLIPROPILENO (AMARRE SALVAVIDAS CIRCULAR)CORDEL 8 MM POLIPROPILENO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111525
Papel multiuso6RolloPAPEL ENGOMADO 1"PAPEL ENGOMADO 1" $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630
24121502
Sacos para empaquetado1000UnidadSACOS VACIOSSACOS VACIOS $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.000 $ 143.000
26111702
Pilas alcalinas24UnidadPILAS DURACELL MEDIANASPILAS DURACELL MEDIANAS $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.992 $ 22.992
31211507
Pinturas en aerosol6UnidadSPRAY DIVERSOS COLORES (PINTADO LETREROS)SPRAY DIVERSOS COLORES (PINTADO LETREROS) $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.622 $ 8.622
31211501
Pinturas al esmalte4GalónPINTURA ESMALTE NARANJAPINTURA ESMALTE NARANJA $ 14.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.368 $ 56.368
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLOS 5"RODILLOS 5" CHIPORRO $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.240
46171501
Candados20UnidadCANDADOS MODELO 730 ODISCANDADOS MODELO 730 ODIS $ 6.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.860 $ 122.860
Total Neto $ 401.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.363
TOTAL OC $ 478.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.