Orden de Compra. Nº2324-4419-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-961-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4419-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-961-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-961-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 144289,61
Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas2BidónAGUARRAS MINERAL 5 LITROS  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
31211904
Brochas6UnidadBROCHA DE 4"  $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316 $ 8.316
31231301
Tubería de aleación ferrosa1UnidadCONEXION 3/4 HE 1/2 CLI  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
40141702
Grifos1UnidadUNION LLAVE DE MANGUERA 1/2  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185 $ 185
46171501
Candados5UnidadPORTACANDADO 915 4.1/2  $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.065 $ 3.065
54101701
Compuestos de limpieza de metales1UnidadLIMPIA METALES BRASSO 200 GR O SIMILAR  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadWD-40 311 GRM  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
21101510
Cañerías o tuberías de riego1UnidadPISTOLA DE RIEGO PIM-5X  $ 2.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.555 $ 2.555
27111508
Sierras1UnidadSERRUCHO 2500 - 22SERRUCHO 2500 - 22 $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681
27111701
Destornilladores1UnidadATORNILLADOR STAN. 60006 4X1/4 ATORNILLADOR STAN. 60006 4X1/4 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA STAN. 30615 DE 5 MTSHUINCHA STAN. 30615 DE 5 MTS $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067
27112103
Abrazaderas1UnidadABRAZADERA 1/2-7/8  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143 $ 143
30161907
Escaleras1UnidadESCALERA TELESCOPICA ALUMINIO 6.40 MTS  $ 98.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.907 $ 98.907
30161907
Escaleras1UnidadESCALERA TELESCOPICA ALUMINIO 7.60 MTS ESCALERA TELESCOPICA ALUMINIO 7.60 MTS $ 131.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.513 $ 131.513
31201517
Cinta para empaquetar36UnidadCINTA EMBALAJE CAFE 40MX48 MM  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.460 $ 8.460
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA DE ENMASCARAR 36 MM  $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.810 $ 7.810
11141601
Desechos y restos textiles5kilogramoTRAPO DE LIMPIEZA DE 1 KILO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
30161707
Suelos de vinilo66Metro LinealPISO DE GOMA CIRCULAR 1.60 MTS DE ANCHO  $ 6.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.578 $ 457.578
31191501
Papeles de lija20PliegoLIJA FIERRO GR 80  $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880 $ 3.880
Total Neto $ 759.419
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.290
TOTAL OC $ 903.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.